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以下是引用baby.chen在2/25/2012 9:21:00 PM的发言:
lz真是好人啊~~问个问题,我这个月开了ROTH IRA,看到可以contribute到2011年或者12年,所以我就每年都放了一点。这样的话我现在报2011的税需要有什么注意的吗?谢谢~~
你如果确定你2011年的收入没有超过存roth ira的收入限制,那就没有什么需要注意的。(没有什么需要报的。)你也放了2012年的,但是你不知道2012年到时候总收入会是多少;万一超过了roth ira的收入限制,你到时候就需要recharacterize或把它拿出来。lz真是好人啊~~问个问题,我这个月开了ROTH IRA,看到可以contribute到2011年或者12年,所以我就每年都放了一点。这样的话我现在报2011的税需要有什么注意的吗?谢谢~~
請問;傳統IRA的5000和收入有關系嗎?
以下是引用Qiqier在2/23/2012 5:20:00 PM的发言:
Question:
变成resident后还能claim 5000块学生的treaty吗?
变成resident的opt/cpt学生是不是不能要回ss和medicare?
Answer:
第一个问题的答案是如果opt,可以。如果你opt期间的工资大于5000块。
第二个问题,opt/cpt发工资的时候应该要求payroll不要扣ss and medicare tax.如果你的employer没给你refund,管irs要,请用form843.
多嘴加一句,如果你是f2转的f1,这个ss and med是不可以免的。要交。
我想请问因为超过5个calendar year就要交ss和medicare,但是本身还是在用opt,那还可以claim5000刀的treaty吗?现在收到的W2单子上是全部收税了的,没有5000刀免税。如果可以claim,需要填什么表吗?谢谢!
Question:
变成resident后还能claim 5000块学生的treaty吗?
变成resident的opt/cpt学生是不是不能要回ss和medicare?
Answer:
第一个问题的答案是如果opt,可以。如果你opt期间的工资大于5000块。
第二个问题,opt/cpt发工资的时候应该要求payroll不要扣ss and medicare tax.如果你的employer没给你refund,管irs要,请用form843.
多嘴加一句,如果你是f2转的f1,这个ss and med是不可以免的。要交。
我想请问因为超过5个calendar year就要交ss和medicare,但是本身还是在用opt,那还可以claim5000刀的treaty吗?现在收到的W2单子上是全部收税了的,没有5000刀免税。如果可以claim,需要填什么表吗?谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/2/23 17:26:23编辑过]
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以下是引用清一色在2/26/2012 9:33:00 PM的发言:
請問;傳統IRA的5000和收入有關系嗎?
如果想扣税就跟收入有关系。請問;傳統IRA的5000和收入有關系嗎?
以下是引用fiercehhll在2/26/2012 11:42:00 PM的发言:
Answer:
第二个问题,opt/cpt发工资的时候应该要求payroll不要扣ss and medicare tax.如果你的employer没给你refund,管irs要,请用form843.
确定吗?http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=131635,00.html 说“The exemption does not apply to nonimmigrants in F-1,J-1,M-1, or Q-1/Q-2 status who become resident aliens for tax purposes.”Answer:
第二个问题,opt/cpt发工资的时候应该要求payroll不要扣ss and medicare tax.如果你的employer没给你refund,管irs要,请用form843.
谢谢答复。再问个问题,我和我老公收入差两万左右,一般来说都是Married Filed Jointly更有利,可是我试了Joint竟然比MFS要多补一半多的税,这合理吗?只听说收入差距很大的时候MFS合算,两万应该不算差距很大吧?
问题可能会出在哪里呢,试了不同的软件都是一样的结果,是不是应该找Tax Service再算算?可是我们的返税算最简单的了,他们会算出不同的结果吗?谢谢!
请问一个操作上的问题:今年要为家人申请ITIN,所以准备了W7等相关材料,以及填好的1040表,交到Local IRS,已经接收了。忽然发现LD忘记了附上报capital gain/loss的Form 8949和 Schedule D, 另外Broker也还没有给我们寄1099B,但是因为去年只有一个transaction,就按照软件里的金额自己报了capital gain/loss,这个在IRS网站上确认过,貌似是可以的。
现在的问题是,我们需要马上file 1040X,附上8949和schedule D,以及1099B吗?在网上查了一下,看到有些建议说,如果报税金额不变,只是附上一些表格的话,可以不用file 1040x,而是等IRS给你寄信要求支持表格。而且我的材料应该是先寄到austin去申请ITIN,现在寄1040X恐怕IRS还没有收到1040表,会不会反而造成混乱啊?
现在的问题是,我们需要马上file 1040X,附上8949和schedule D,以及1099B吗?在网上查了一下,看到有些建议说,如果报税金额不变,只是附上一些表格的话,可以不用file 1040x,而是等IRS给你寄信要求支持表格。而且我的材料应该是先寄到austin去申请ITIN,现在寄1040X恐怕IRS还没有收到1040表,会不会反而造成混乱啊?
Lzmm,我还想问一个报联邦税,股票capital gain/loss (schedule D)的问题。我和老公都是resident, 报1040. 想分开报Married filling separately,因为有些其他的抵税的优惠。
我和老公都分别有股票账户。我的股票账户2011赚了(gain) $5,000。他的股票账户有2009 year carryover $10, 000的loss.我知道如果我们married filling jointly.我们可以抵3000的损失,但是这个carryover loss 是来自他的账户。我想问一下,如果我们分开报税(Married filling separately),我能用他的carryover loss 抵我1500的loss吗?
多谢!
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去年买房时买了energy start的冰箱, washer/dryer, 这个可以用来抵税吗? 谢谢~
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到底了
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