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想请问一下,我去年实习的公司是给了一张1099MISC,nonemployee compensation,不是W-2的salary,作为F1身份,也可以享受中美前5000免税吗?
我看article 20(c)上写的免税是personal service,1099MISC这种属于independent personal service,我觉得应该能免税;但是用了学校提供的免费软件,却直接告诉我不符合任何treaty的exempt,那个软件好像只认W-2那种dependent personal service
多谢了!
请问我去年dependentcare flexible spending account 里放了$5000,都用光了.还有额外expense,请问我可以拿child care credit吗
我妈去年在我这里呆了8个月,我想claim她做dependent,但是今年好像不行,说她不是公民或者resident.能否帮忙确认?多谢了,
[此贴子已经被作者于2013/3/14 18:08:51编辑过]
请教LZ:来美超过5年,现在OPT期间,employer说超过5年没有treaty,税照扣了,W2表里面也没显示这个。昨天在IRS网上e-file了联邦税,状态显示accepted。今天发现我还是有treaty的,考古了下,1)是不是填1040X和8833把5000扣掉的税要回来?2)应该寄去哪里?考古看到说,如果是正常的1040+8833,应该寄去AUstin受理NR的地方,因为负责RA的人不懂treaty。那我这个1040X 是不是也要寄去austin啊?
楼主好人啊。好有用的帖子
以下是引用歆熠Rio在3/13/2013 5:36:00 PM的发言:
想请问一下,我去年实习的公司是给了一张1099MISC,nonemployee compensation,不是W-2的salary,作为F1身份,也可以享受中美前5000免税吗? 我看article 20(c)上写的免税是personal service,1099MISC这种属于independent personal service,我觉得应该能免税;但是用了学校提供的免费软件,却直接告诉我不符合任何treaty的exempt,那个软件好像只认W-2那种dependent personal service 多谢了!
同问想请问一下,我去年实习的公司是给了一张1099MISC,nonemployee compensation,不是W-2的salary,作为F1身份,也可以享受中美前5000免税吗? 我看article 20(c)上写的免税是personal service,1099MISC这种属于independent personal service,我觉得应该能免税;但是用了学校提供的免费软件,却直接告诉我不符合任何treaty的exempt,那个软件好像只认W-2那种dependent personal service 多谢了!
以下是引用Qiqier在2/2/2012 3:35:00 PM的发言:
又到了报税的时候了。从华人学到过不少知识,也来回馈下大家。我有一定的tax知识,如果有联邦税(州税不要问我,没研究过)的报税问题,可以回帖子问我,如果我知道的,一定知无不言,言无不尽。不知道的,我也会尽量查查。希望可以帮到有需要帮助的人。
您好!我有几个报税的问题正愁问不到人。又到了报税的时候了。从华人学到过不少知识,也来回馈下大家。我有一定的tax知识,如果有联邦税(州税不要问我,没研究过)的报税问题,可以回帖子问我,如果我知道的,一定知无不言,言无不尽。不知道的,我也会尽量查查。希望可以帮到有需要帮助的人。
问题的话,跟帖就好。我看到问题,会尽快回贴。如果我有事没能及时回,请耐心等待一天。不要短信我,谢谢。 强调一下,州税没研究。。。hoho.只回答联邦税。
先介绍一下我的背景:
我08年,09年暑假分别以J1身份在美国实习;10年没有来美国;11年4月开始以J1身份postdoc。用glacier 那个计算器计算,学校payroll告知我从11年4月开始就是resident alien了。
11年报税的时候不知道应该按nr报税的,不过反而多缴税,不知道去年报税算不算报错?
今年又去问payroll office,确定告知是应该按resident报税。但是11年和12年witheld了med tax,但没有交SSN。我看到好多人都说resident是med 和ssn都要交的,不知道为啥学校说我的SSn因为treaty豁免了?
以上是我的背景情况。现在有几个问题不明白: 1. 11年报税的时候是按nr报税是报错了吗?需不需要今年去修改啊?
2. 为什么treaty能帮我免SSN,不能免med tax?这两个税不一定要一起的交的吗?还是有可能我也需要交ssn?
3. 关于要交med tax,而不交ssn。问过payroll,但是他们没有回答我。去年入职的时候,收到过payroll的邮件,告知我需要交的税是ca 洲税,med tax,和一个退休金。但我现在担心我到底在11年和12年要不要交ssn的问题?我现在能享受treaty article 19,但是由于我被核定为resident,所以只免ssn,而不免med tax吗?关于这个问题,问了很多人都不知道。很着急。
4. 另外在mit上看到有人说resident alien要申报海外账户。我们家的情况是J1没有海外账户,J2有海外账户。J1J2联合申报的话,我们这种情况要申报海外账户吗?注:J1是resident alien, J2不是。
先谢谢了哈!期待答复
临时抱佛脚填税表,赶紧来求助:
我lg去年被layoff,H1失效,新公司要求必须回国重签H1,只好全家回国两个月,然后重新签证过来
全家来回机票等费用,可以在报税时算作搬家费么?
这里有个问题是,我们回国期间房租照交,回来后继续住,所以前后地址都没变,这样新旧地址的mileage怎么算呢?
多谢!
楼主好,不知道我的问题有没有人问过,不过实在没有时间爬高楼。如果贴重复了,还请楼主把答案的连接发过来就好。谢谢先!
我的问题是关于怎么把父母claim成dependents. 我父母去年在我这里住了10个月,应该是算成resident aliens了。我的理解是要给他们申请 ATIN or ITIN 才能把他们加进1040表里面。不过查了半天,还是没有弄明白我具体该申请哪个?什么表格要填?是不是把ATIN or ITIN 的申请和1040一起寄?
还请楼住明示阿!
12年买了房子,又生了孩子,怎么报税用软件一算比11年的退的还少啊?
我们的状态没变,LG工资还稍微涨了点,怎么就退的少了呢,想不通,求讲解。
不知道是不是自己填错了,或者漏填写了啊。。。。。。。呜呜
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urgent last minute question, please help!!
married couple living in separate state for 10+ month(one permanently moved out to another state in early Feb), one file using married filing separately and the other file head of household (has child and also parents), but both states are under community property, and we have some property/investment in the original state under both names, are we supposed to 50%-50% split all income/deduction on each person' tax?
The person who left did not contribute to the common property/account, but the name is still listed there (as it need the signature to remove and he/she is out of state)
初始化编辑器...
到底了
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