这里人多,我再来请大家帮我确认下:
我们家的情况比较复杂,再加上我们才来,一点也不懂,现在已经晕了
我LG是H1B,07年12月来美,08年在纽约工作了5个月后,到芝加哥至今,但是公司是按纽约的工资给的,州税什么的也是按纽约的扣的.
我是H4,3月份来美,待满183天后,9月份回来的,有个孩子,但是没带来过美国
现在我们应该怎么报税呢
1.我们的州税应该交哪里的呢?
2.我LG是应该按residents报税吗?他1-3月填的是SINGNEL,我去了后一直填的married到现在,他担心是否9-12月能填married?
3.我能否跟LG联合报税?如果可以的话,我申请ITIN,已经准备了W-7,银行给开的护照证明,还需要什么呢?
有MM告诉我:
1. 州税 - 报两份,纽约一份伊利落伊一份,填NON RESIDENT/PART TIME RESIDENT.
2. STATUS - MARRIED FILE JOINTLY, 用税表1040,RESIDENT税表。
3. 如果用W-7申请W-7ITIN,记得检查邮寄地十址,我记得是寄到宾州某地址。
对吗?
我的情况貌似很复杂
我08年前半年是H1,后半年F1,不知道可不可以和我老公一起file resident?
如果不能的话,是不是要file NZ dual?
考古了一下大部分情况都是F1到H1,像我这样H1 to F1的不知道如何处理?
谢谢了
一样的,你可以和LG一起file resident
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[此贴子已经被icyscorpio于2009-2-4 20:01:23编辑过]
这个超过5年还能不能用treaty免5千是有争议的,有人很久以前给大使馆写信,回信那个人说可以,所以有些人就以此为证据,但是IRS从来没有发过memo澄清,所以这个没有定论,风险自负吧
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IRS有条款解释的。对某些专业而言,就算过了五年,只要还在读,也是可以claim treaty的,好象是叫article 20里面专门解释的。
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[此贴子已经被icyscorpio于2009-2-4 20:01:44编辑过]
We have mortage and will use itemized deduction.
Even though it is not job related, it is at least legal expense which can be claimed as deduction but subject to 2% AGI limit
不是所有的legal expense都可以itemize的。IRS经常会challenge这种deduction。
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[此贴子已经被icyscorpio于2009-2-4 20:01:59编辑过]
一样的,你可以和LG一起file resident
非常感谢
请问一个关于 treaty 5000元的问题, 看了前面的信息, 这5000应 填在 1040表的 other income 里 -5000。
可是我用turbo tax 的 online free edtion, 不知道应该往哪填呀?
other income填us-China treaty articl 20 $-5000,就好了.
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[此贴子已经被icyscorpio于2009-2-4 20:02:15编辑过]
谢谢concord. 我也对报税感兴趣,所以想自己报。就像你说的,第一次报,不懂得太多,怕报错。研究了一下jjmm的贴, 好像联邦税有免费的软件,州税就没有了,那州税是不是要去邮局领个表,填了寄去呢?还有搬家的费用报联邦税,就不能报州税了,是吗?多谢多谢。
我的软件是联邦和州税一起的。
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[此贴子已经被icyscorpio于2009-2-4 20:02:29编辑过]
上哪里能查到我该交多少税呢?
往年都是收到一个大本子, 里面有表格对着查就行了。
今年没收到这个本子。。。
http://www.irs.gov/ 上面有
我咋没有找到。。。
不过好久没见你了, 先抱抱再说
到底了
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