我LG 2007年8月来美,去年10月之前用的opt工作,但没有claim 5000的那个treaty,10月之后用的h1b工作。我2006年8月来美,去年的收入只有银行的利息,收到了1099 INT的表。
Q1:我们这种情况可以married filed jointly 用1040保税吗?虽然我LG没有满5年,但我已经满了5年,是不是应该算R了?
Q2:如果用turbo tax软件保税怎么样claim 5000的那个treaty呢?
Q3:我们10月份搬家到新的州,搬家费是自己出的,但在新的州没有待够39周,是不是不能够报这个搬家费用呢?那是否明年保税的时候可以重新报?
谢谢解答~~~
A: 首先这个filing jointly的问题。我不知道你的status,如果你是R,肯定没有问题。 如果单看你LG的状态,你们是可以elect to be treated as resident. 满足了大于31天的H1b但是小于183天,但是要申请“first year election"就需要file an extension for tax return.这样就可以file jointly as resident.
至于这个treaty,我真的是不太确定。 我觉得哈,只是我觉得是可以的。要填8833. 1040, line20 ,-5000.
As for the moving expenses, two choices can be made. 1. you can still deduct your moving expenses on your 2011 tax return even though you have not yet met the time test. 2. After meeting the time test, file an amended return for 2011 to take the deduction.
当然如果你选择1,后来你没meet time test,你还是需要report IRS, 或者amend your return, 或者把2012年的tax return 这部分钱作为income来填。
Hope it helps.
再多问一下关于R和NR的区别,我看到的是F1来美5年以上或者h1b 183天以上是R,像我这种情况:06年8月到11年10月是F1,之后是H身份的,还能算R吗?我看了下面一个考古帖子,有点糊涂了~~~
关于那个treaty,我考古了一下mitbbs, 有人说可以填8833, use W2box1-$5000 as your annual income and put it on 1040, write on the dashed line "see 8833 attached". 这样子可以吗?相当于自己改了W2的数值啊
[此贴子已经被作者于2012/2/4 17:37:37编辑过]
2011年 到8月为止,我们从住的州A (我不工作,老公工作)搬到另外一个州 B。 我在新的州上学,LG在原来的州上班,每天来回跑。然后11月,老公调到州C,并且住在那里。我留在B州,继续上学,国际学生。
我们这种情况,是不是ABC三个州的州税都要报呢,还是每个州都可以报部分的?
A州州税是报到8月还是11月
现在的B 和C州又该如何保税呢?
多谢!****************呼唤楼主*************
也请问楼主一个问题:
我家11年1月交2010年的property tax, 2012年1月交的2011年的property tax. 现在2011年有半年的home office, 可以file schedule C 。但2011年的property tax又是今年才交的。这种情况下,property tax的部分还能deduction 么,还是要等到明年保税的时候才可以?
谢谢
2011年 到8月为止,我们从住的州A (我不工作,老公工作)搬到另外一个州 B。 我在新的州上学,LG在原来的州上班,每天来回跑。然后11月,老公调到州C,并且住在那里。我留在B州,继续上学,国际学生。
我们这种情况,是不是ABC三个州的州税都要报呢,还是每个州都可以报部分的?
A州州税是报到8月还是11月
现在的B 和C州又该如何保税呢?
多谢!****************呼唤楼主*************
hi mm,我之前有回答你了,在22楼。。。我在1楼就说过了,我对州税没啥研究,不敢乱说,不好意思啦。。。
我家11年1月交2010年的property tax, 2012年1月交的2011年的property tax. 现在2011年有半年的home office, 可以file schedule C 。但2011年的property tax又是今年才交的。这种情况下,property tax的部分还能deduction 么,还是要等到明年保税的时候才可以?
谢谢
A:
我不知道你的具体情况。我的答案是基于你的房子在很早以前买的情况下。也就是你的房子2011整年你都是owner.这个property tax什么时候交的就算那一年的。也就是说你11年交的2010年的,但是这个钱deduct在你2011年的itemized deduction里面。
至于你的home office,除了file schedule c以外,你还要填写form 8829.比如你有一间room作为office,只有部分的property tax可以算作business expense.填写表格就可以算出多少可以deduct.由于2012交的,要再等一年。
[此贴子已经被作者于2012/2/25 1:35:47编辑过]
A:W-9应该是你要求减5000的时候已经填过了吧。。。你当时已经交过一个w9和一个signed treaty article.
[此贴子已经被作者于2012/2/25 1:36:06编辑过]
lz 好心人
多谢MM的详细解答啊,我是F1来美超过5年了,所以算是R,那就可以和LG联合保税了吧,昨天算了一下发现R比NR退税多了不少,还挺开心的。
再多问一下关于R和NR的区别,我看到的是F1来美5年以上或者h1b 183天以上是R,像我这种情况:06年8月到11年10月是F1,之后是H身份的,还能算R吗?我看了下面一个考古帖子,有点糊涂了~~~
关于那个treaty,我考古了一下mitbbs, 有人说可以填8833, use W2box1-$5000 as your annual income and put it on 1040, write on the dashed line "see 8833 attached". 这样子可以吗?相当于自己改了W2的数值啊
帖子2楼有详细的关于cliam treaty的填法。
问楼主妹妹:
想报married but file seperately,
如果其中一方,不报买房子的贷款和closing cost这些,可以由另一方报全部么?
还是如果分开报税,必须一半一半。。。。。。
Q:问问lz, 我是f1身份入境,今年要和lg file jointly as resident。我知道那个5k的treaty还可以用,但是是往表格哪行上填呢?(w2的gross income已经预先扣掉那5k了)看了看irs网站说是要填w-9然后写一个说明? 多谢多谢
A:W-9应该是你要求减5000的时候已经填过了吧。。。你当时已经交过一个w9和一个signed treaty article.
就我了解的,w2扣掉的话,你就不用操心这个了,直接填w2的值就可以了。。。。。。。
到底了
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