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Huaren
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marten

只看他

2011-02-07 14:11:00

您好,请问一下:本人J2,去年打了几个月的短工,雇主今年给寄了一份1099-MISC表。


 


因为本人首次报税,请问是填1040表么?看到前文您回答说SCH C,是指的只需要填附表C就可以了么?


 


实际上的收入低于8000刀,看到网上有人说全年低于这个线,可以申请免税,是这样吗?


 


J1还属于免税期(去年被误扣了,现在在申请退税中),我今年单独报税,可以按单身来报么?


 


期待热心的朋友给予解答,谢谢

Huaren
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lilyan714

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2011-02-07 16:04:00

以下是引用lilyan714在2/3/2011 6:42:00 PM的发言:
 问一下,夫妻F1、F2来美2年,去年10月F2转成H1B,今年1月F1转成H1B。F2去年没收入。能一起报税吗?
多谢各位了!

“no 分别1040NR”

如果延期到六月呢?
Huaren
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puzzledme

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2011-02-07 18:13:00

以下是引用icyscorpio在2/7/2011 12:20:00 AM的发言:

4月15以前都可以。


有收入限制的,具体看1040说明上有个表,让你计算可以投多少的
[此贴子已经被作者于2011/2/7 0:23:17编辑过]

谢谢,是可以投满的

Huaren
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puzzledme

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2011-02-07 18:15:00

以下是引用西岸玫瑰在2/7/2011 12:26:00 AM的发言:

如果没有雇主的Retirement,可以每人5000 减少AGI10K

traditional IRA 可以转成ROTH , 不过之前不是减了AGI了了吗, 转的时候要加上。:)

 

嘻嘻,谢谢提醒

我们想先把眼前的税减一些
2011年说不定有买房子或者其他的方法减少税
Huaren
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likalalala

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2011-02-07 18:30:00

以下是引用icyscorpio在2/6/2011 6:20:00 PM的发言:

我记的以前讨论过,opt期间,拿的是scholarship或者fellowship,好像才能继续用那个treaty。
[此贴子已经被作者于2011/2/6 18:23:40编辑过]

版版,纯粹技术讨论一下。。。

我看了下08年报税的脱水总结贴,8楼 

http://www.huaren.us/dispbbs.asp?boardid=336&Id=559354

Q6:F1-OPT去工作的,那5000块是不是就不能deduct了?怎么看到好多姐妹说可以?有official的条例吗?谢谢

 

A:http://www.irs.gov/pub/irs-trty/china.pdf
page 13, article20 (c),这是treaty原文。

article20 (c) :income from personal services performed in that Contracting State in an amount not in excess of 5,000 United States dollars or its equivalent in Chinese yuan for any taxable year.  针对学生的劳务所得,规定学生每年劳务所得收入有不超过$5,000的部分可以免federal income tax。根据有关移民法规,这里合法的劳务所得,通常只能是来自需付出劳务获得的奖学金,或者CPT, OPT过程中的收入。

我觉得opt期间在公司工作,应该也能claim 是学生trainee劳务所得?

你还记得你说的那个讨论帖子吗?我去看看。。。

[此贴子已经被作者于2011/2/7 18:31:30编辑过]

Huaren
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mj2009

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2011-02-07 18:42:00

该内容需要10魅力值以上才能阅览
 

[此贴子已经被作者于2011/2/7 18:45:06编辑过]

Huaren
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appleyao

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2011-02-07 22:09:00

每年我们都给婆婆报税,其实就是为了拿社保的点数。


 


账面上就是我们付带孩子的钱 4000左右/年,这些就作为她的收入, 我们的child care也报这个数。


 


今天收到信,不是联邦的,是加州政府发的,原文是这样的,


the care provider's address listed is the same as your address. Amounts paid to your child under the age of 19 or your dependent cannot be included in your claim. Note, if you pay someone to come into your home to provide care, you might be a household employer subject to employment taxes.


然后就说我们欠她们266.25.


 


 


加州有没有这个说法啊,看孩子一方的地址跟孩子父母的地址不能一样??婆婆跟我们一起住


谢谢啦

Huaren
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西岸玫瑰

只看楼主

2011-02-07 22:50:00

以下是引用marten在2/7/2011 2:11:00 PM的发言:

您好,请问一下:本人J2,去年打了几个月的短工,雇主今年给寄了一份1099-MISC表。


 


因为本人首次报税,请问是填1040表么?看到前文您回答说SCH C,是指的只需要填附表C就可以了么?


 


实际上的收入低于8000刀,看到网上有人说全年低于这个线,可以申请免税,是这样吗?


 


J1还属于免税期(去年被误扣了,现在在申请退税中),我今年单独报税,可以按单身来报么?


 


期待热心的朋友给予解答,谢谢


 


1099-misc  的NET INCOME过了400就要报的, 你的有8000肯定要报,哪怕结果没有NETINCOME . C 是1040的附表。C的收入或LOSS最后都反映到1040,


 

Huaren
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西岸玫瑰

只看楼主

2011-02-07 22:52:00

以下是引用appleyao在2/7/2011 10:09:00 PM的发言:

每年我们都给婆婆报税,其实就是为了拿社保的点数。


 


账面上就是我们付带孩子的钱 4000左右/年,这些就作为她的收入, 我们的child care也报这个数。


 


今天收到信,不是联邦的,是加州政府发的,原文是这样的,


the care provider's address listed is the same as your address. Amounts paid to your child under the age of 19 or your dependent cannot be included in your claim. Note, if you pay someone to come into your home to provide care, you might be a household employer subject to employment taxes.


然后就说我们欠她们266.25.


 


 


加州有没有这个说法啊,看孩子一方的地址跟孩子父母的地址不能一样??婆婆跟我们一起住


谢谢啦


你波波是你的DEPENDENT吗?

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Huaren
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西岸玫瑰

只看楼主

2011-02-07 22:54:00

以下是引用mj2009在2/7/2011 6:42:00 PM的发言:



以下内容需要魅力达到10才可以浏览
求达人指点迷津。。。。。。。。。。。。。


2010年我在NJ居住,工作到七月,然后辞职搬到WA结婚,然后同时办了WA ID,此后无收入。lg一直在WA工作居住,请问,我怎么报税最好,是不是
1.  federal joint 报税,state separately
2. 全部joint报税,但是算part year resident, 我算了下part year resident 比non resident多退几百块
3.全部joint报税,但算Non resident


两人都来美国已久,算resident报税

谢谢!




 
[此贴子已经被作者于2011/2/7 18:45:06编辑过]

WA没有州税啊。就你用PART YEAR REsident

初始化编辑器...

到底了